出纳人员,员工预支了10000元,回来报销怎么做账啊?多的钱需要填什么单子啊2021-04-072个回答出纳人员,员工预支了10000元

2021-04-072个回答出纳人员,员工预支了10000元,回来报销怎么做账啊...
[图文]等出差回来了,多退少补。员工在预支时,会计人员是需要做相应的账务处理的,等报销时再做一次分录。针对这一问题,小编在下文做了详细讲解,大家快跟随小编一起阅读...
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[图文]预支时根据他的借款单:借:其他应收款-XX贷:现金报销时根据他的支出单:借:...不需要做上述2,4部分以上就是会计学堂小编为大家整理的关于出纳预支给别人的费用...
刘倩老师解答你好!拿来报销就可以了。报销的时候出纳收回钱。留恋花开追问拿发票...分公司需要单独设立开户行吗?税号什么要单独申请还是可以用总公司的?汇算清缴20...
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为帮助审核人员更加快速处理,请补充违规内容出现位置等详细信息。(选填)当您发现...预支借:其他应收款3000贷:现金或银行存款3000报销借:原材料3400(不考虑税金)...匿名用户举报举报这条回答存在什么问题?违法及不良信息内容过期或错误垃圾广告...
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预支员工借款时:借:其他应收款-某某员工10000贷:库存现金或银行存款10000员工回来报销时:凭合规发票由会计做凭证,出纳来记现金账借:管理费用或其他相关科目贷:其他应收款-某某员工如果报销的费用不足10000元,余款返现借:库存现金贷:其他应收款4.如果经审核费用超10000.补付现金借:费用科目贷:库存现金(3-4可在同一分录中显示更明晰一些)员工冲账后要给经办人出张收据,写明报销额返现额。
填报报销单,报销单金额少于1万元,则将多余的钱退还出纳;报销单金额大于1万元,则出纳补足差额。
出纳退还员工预支1万元的凭据。
员工预支差旅费填写备用金申请单,会计按流程审核后做账
借:其他应收款~备用金(员工姓名
)10000
贷:银行存款(现金)10000
员工出差回来填写差旅费报销单贴好票据,注明预支备用金款项完成审批流程交会计做账
借:管理费用(销售费用)
贷:其他应收款~备用金(员工姓名)
未用完的剩余备用金交回财务,出纳收款开出收款收据,会计做账
借:现金
贷:其他应收款~备用金(员工姓名)

出纳人员员工预支了1万元回来报销,怎么做帐?多的钱,需要填什么单子?首先预支账款做如下账务处理:

借:其他应收款

贷:现金或银行存款

回来报销多退少补,做如下账务处理:

借:管理费用等

待:其他应收款

借或贷:现金或银行存款

最后根据多退少补的金额写收据。如果是多退了那么报销人填写收据。如果是员工退现金,那么单位写数据。

以上内容仅供参考,谢谢。